|
Faktúra |
2016583
|
Zmluva o poskytovaní BOZP/OPP/PZS služieb 11/2016
|
79,80 |
s DPH |
|
142016
|
07.12.2016 |
Vemal s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2020 |
|
Faktúra |
8600918499
|
plyn 9/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
9100071727
|
06.09.2021 |
SPP |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
Faktúra |
107/2021
|
Odvod za neplnenie pov.pod.zam.obč.so ZP 2020
|
1 294,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
23.08.2021 |
|
Faktúra |
7101049425
|
stravné lístky
|
1 124,34 |
s DPH |
32/2021/o
|
|
24.08.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
Faktúra |
221203699
|
kancelárske stoličky
|
168,00 |
s DPH |
33/2021/o
|
|
24.08.2021 |
B2Bpartner |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
Faktúra |
82021
|
Tvorba sociálneho fondu 8/2021
|
100,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
07.09.2021 |
|
Faktúra |
92021
|
Režijné náklady za elok. triedy 9/2021
|
177,97 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
01.09.2021 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
Faktúra |
92021
|
Nájomné za elok triedy 9/2021
|
98,65 |
s DPH |
|
dodatok 3
|
01.09.2021 |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
Faktúra |
202100326
|
Služby BOZP, OPP, 8/2021
|
79,80 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
07.09.2021 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
Faktúra |
20210775
|
Kancelárske potreby
|
179,39 |
s DPH |
30/2021/o
|
|
05.08.2021 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
Faktúra |
52200072
|
učebnice
|
26,48 |
s DPH |
35/2021/o
|
|
10.09.2021 |
Nomiland s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
Faktúra |
2021149
|
kontrola a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
36/2021/o
|
|
10.09.2021 |
Vojtech Horváth kominár |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
Faktúra |
00104
|
Dezinfekčné prostriedky
|
455,00 |
s DPH |
34/2021/o
|
|
10.09.2021 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
Faktúra |
8289828920
|
pevná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
9925146658
|
10.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
Faktúra |
7210884786
|
Faktúra za elektrinu
|
55,28 |
s DPH |
|
6430004134
|
10.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
Faktúra |
8610622349
|
plyn 10/2021
|
92,00 |
s DPH |
|
9100071727
|
04.10.2021 |
SPP |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
Faktúra |
1212206727
|
Proforma FA školská dokumetácia
|
332,59 |
s DPH |
31/2021/o
|
|
09.08.2021 |
Ševt, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
Faktúra |
8287981412
|
pevná linka
|
30,00 |
s DPH |
|
9925146658
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
Faktúra |
20210918
|
Kancelárske potreby
|
184,02 |
s DPH |
37/2021/o
|
|
20.09.2021 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
Faktúra |
3023100272
|
Komunálny odpad 2021 II.splátka
|
50,05 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Mesto Kolárovo |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |