|
|
Faktúra |
20251443
|
drogéria
|
45,39 |
s DPH |
45/2025/o
|
|
16.12.2025 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025620
|
drogéria
|
111,40 |
s DPH |
43/2025/o
|
|
16.12.2025 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025/o
|
kancelárske potreby
|
141,39 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Konštatnín Kukan ETON |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
62025
|
dotácia do pokladne
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7132187018
|
elektrina 11/2025
|
121,89 |
s DPH |
|
6430004134
|
15.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025/o
|
drogéria
|
111,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5202502355
|
zborovňa 2026
|
54,32 |
s DPH |
|
VK/15/04/001
|
11.12.2025 |
Komensky , s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512081
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
11.12.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512082
|
školský program -
|
|
s DPH |
|
PaM38/4/023
|
11.12.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
zmluvná pokuta
|
-246,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126
|
elektro tovar
|
35,36 |
s DPH |
40a/2025/o
|
|
05.12.2025 |
Nagy Elektro |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
Tvorba sociálneho fondu 11/2025
|
327,59 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379879261
|
pevná linka
|
30,75 |
s DPH |
|
9925146658
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25112044
|
užívanie športovej haly 11/2025
|
38.- |
s DPH |
|
Dodatok č.5 k zmluve o posk. služieb zo dňa 1.9.2017
|
03.12.2025 |
Gúta Service |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1191558585
|
Mlieko
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0180846248
|
zmluvná pokuta
|
246,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500598
|
Služby BOZP, OPP, 11/2025
|
81,80 |
s DPH |
|
Z 6-2020/79
|
03.12.2025 |
Turček, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025587
|
drogéria
|
77,90 |
s DPH |
40/2025/o
|
|
02.12.2025 |
Telekes Jozef - Folplast |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
drogéria
|
72,15 |
s DPH |
41/2025/o
|
|
02.12.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7511016736
|
kredity na stravovanie
|
2 179,79 |
s DPH |
42/2025/o
|
|
02.12.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola |
Mgr. Katarína Balontayová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |