Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 19/2017 Zmluva o poskytovaní služieb - športová hala s DPH 01.01.2017 Gúta Service, príspevková organizácia Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 10.01.2017
Zmluva 19/2017/1 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - športová hala s DPH 04.09.2017 Gúta Service, príspevková organizácia Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 14.09.2017
Faktúra 202309077 školský program - slivky s DPH PaM38/4/023 28.09.2023 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 28.09.2023
Zmluva 19/2017/2 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - športová hala s DPH 01.10.2019 Gúta Service, príspevková organizácia Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 10.10.2019
Faktúra 202309079 školský program - slivky s DPH PaM38/4/023 28.09.2023 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 28.09.2023
Faktúra 202309078 školský program - slivky s DPH PaM38/4/023 28.09.2023 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 28.09.2023
Faktúra 202310085 školský program - jablká a hrušky s DPH PaM38/4/023 08.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.11.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava strechy s DPH 26.11.2020 24.11.2020
Faktúra 7445270739 Zemný plyn - preplatok za rok 2017 -1 013,87 s DPH 9100071727 25.01.2018 SPP Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 17.09.2020
Faktúra 7401207405 vyúčtovacia faktúra za plyn 19.4.2014-9.12.2014 -861,62 s DPH 15.12.2014 SPP 05.12.2014
Faktúra 8403304607 preplatok /2023 -613,51 s DPH 9100071727 15.01.2024 SPP Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 09.02.2024
Faktúra 7419265693 vrátenie preplatku za plyn 2016 -564,86 s DPH 6300014873 19.01.2018 SPP Špeciálna základná škola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 23.09.2020
Faktúra 701056253 popl. za vyúčtovaciu faktúru 1.1.-27.7.2015 -456,53 s DPH 14.08.2015 ZSE Bratislava ŠZŠ Kolárovo 14.08.2015
Faktúra 3201500372 vrátenie poplatku za software -54,90 s DPH 7/2015/o 03.08.2015 Wes Tech ŠZŠ Kolárovo 03.08.2015
Faktúra 3201500372 vrátenie preplatku za App Store kartu -54,90 s DPH 17.03.2015 Wes Tech ŠZŠ Kolárovo 17.03.2015
Faktúra 7211073394 elektrina - preplatok 3/23 -25,39 s DPH 6430004134 02.11.2023 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra 7211073392 elektrina - preplatok 1/23 -23,51 s DPH 6430004134 02.11.2023 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra 7211073395 elektrina - preplatok 4/23 -20,11 s DPH 6430004134 02.11.2023 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra 7211073393 elektrina - preplatok 2/23 -19,68 s DPH 6430004134 02.11.2023 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Mgr. Katarína Balontayová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra 2288466392 poplatok za mobilné telekomunikácie 20.05.-19.06.2015 -3,64 s DPH 25.05.2015 Orange Bratislava ŠZŠ Kolárovo 10.06.2015
zobrazené záznamy: 21-40/2492